- 招聘人数 :1 人
- 到岗时间:不限到岗
- 年龄要求:35周岁以上
- 婚姻状况:不限婚况
岗位内容:
1、依据部门战略,建立内部控制评价体系框架,建立内部控制标准;
2、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,实施内部控制评价程序,推进公司制度建设及管理提升;
3、对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查和评价;
负责审计缺失项目的追踪,并每季度统计审计项目到期缺失改善比率,对改善未达标部门依据审计奖惩方案提出奖惩措施;
4、日常制度文件以及审计、内控相关的档案的管理工作;
5、日常专项审计的执行及部门领导临时交办的其他相关事项。
岗位要求:
1、本科及以上学历,管理学、财务、审计专业相关,3年以上相关工作经验,其中2年以上制造业工作经验;
2、熟悉企业财务会计、内部控制体系及相关业务流程的审计;
3、具有熟练的计算机运用技巧,熟悉常用的办公软件、ERP系统等;
4、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,学习能力较强,能承受一定的工作压力;
5、需制造业流程审计、内控工作经验,具有上市公司审计、基建审计、AEO审计工作经验优先考虑。
联系我时,就说是在 招聘邦同城招聘本地人才网 上看到的